FacturaE

FacturaE es el esquema XML de factura electrónica habitual en el entorno administrativo español y en integraciones que necesitan datos estructurados. Organiza emisor, receptor, líneas, impuestos y totales para validar e importar sin reescritura. La versión de referencia en el producto es la 3.2.2, con InvoiceDocumentType FC para la factura completa. El formato técnico no sustituye el reglamento de facturación ni el marco B2B de la Ley 18/2022: siguen siendo necesarios contenido mínimo, series y, si el sistema es verificable, QR y registro con huella conforme al Real Decreto 1007/2023 y a la especificación de la AEAT. En B2G el XML viaja por FACe con DIR3. Diagnosticar rechazos por NIF, redondeos o unidades administrativas incorrectas forma parte del trabajo diario. En EFACE la emisión se apoya en el tema 3.2.2, series multiempresa, roles, certificados y envío AEAT en VeriFACTU cuando corresponde. Los cobros del negocio pueden registrarse por transferencia, SEPA, tarjeta, efectivo o Bizum; Stripe queda reservado a la suscripción de la plataforma. Exportar a A3 o SEPA cierra el círculo con la contabilidad y la tesorería sin reescribir a mano cada documento. Una política clara de rectificativas R1 por diferencias o por sustitución completa el control del ciclo de vida documental.

Quién interviene

El titular del NIF decide la política; operadores con roles limitados emiten; un revisor valida. En B2G alguien mantiene DIR3. Sobre facturae, el riesgo baja cuando cada rol conoce su frontera de permiso. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Cómo se ejecuta

El flujo combina alta de maestros, elección de tipología F1 F2 o R1, validación de importes y remisión electrónica según destinatario privado o público. La monitorización del estado cierra la operación de facturae. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Marco que hay que respetar

No invente plazos ni sanciones. Distinga FACe en B2G, VeriFACTU y el SII. En territorio foral pueden existir requisitos adicionales respecto de los flujos estatales FacturaE, VeriFACTU y FACe que cubre la plataforma. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Qué resuelve EFACE

Con EFACE articula facturae dentro de un entorno con varias empresas, validación DIR3 para FACe, generación de QR y registro verificable, tipificación fiscal y exportación contable. El panel de gestoría supervisa estados sin mezclar correlativos.

Caso de uso

Un proveedor público-orientado aplica facturae facturando a un ayuntamiento con XML FC, tres DIR3 y seguimiento FACe hasta aceptación, archivando el acuse junto al documento para reclamar el pago. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Dónde se rompe el proceso

Reutilizar numeración entre empresas, firmar con certificado ajeno o marcar E3 sin fundamento genera contingencias. Supervise rechazos de facturae en lugar de reemitir a ciegas sin corregir maestros. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Orden de trabajo

  1. Defina series y correlativos del ejercicio evitando solapes con otras empresas del entorno multiempresa activo.
  2. Seleccione la tipología adecuada para facturae: F1, F2, R1, presupuesto o albarán según el momento del ciclo.
  3. Aplique formas de pago del negocio y deje Stripe limitado a la suscripción de la plataforma EFACE exclusivamente.
  4. Genere FacturaE 3.2.2 con tipo FC y compruebe que los importes cuadran al céntimo con el detalle de líneas.
  5. Comparta el documento con el destinatario y conserve XML, registro verificable y acuses durante el plazo aplicable.

Errores que conviene cortar

  • Reutilizar números de factura al cambiar de serie o al reiniciar el ejercicio sin una política interna documentada.
  • Marcar exención E1, no sujeción E2 o inversión E3 sin causa alineada con la operación económica real.
  • Archivar solo un PDF visual al gestionar facturae y perder el XML FacturaE o el registro con huella.
  • Ignorar rechazos de envío durante semanas y dar por cobrada una operación que aún no fue aceptada.

Control antes de archivar

El documento solo cierra el ciclo cuando la serie, el destinatario y el impuesto quedan guardados junto con la evidencia de emisión. Si el canal es B2B verificable, el QR y el registro forman parte del archivo, no de un adjunto informal. Si el canal es B2G, los tres códigos DIR3 tienen que estar en la ficha antes de pulsar el envío a FACe. Un presupuesto o un albarán pueden preparar el importe, pero no sustituyen a la factura. La rectificación, cuando hace falta, nace de la factura original y elige diferencias o sustitución; no se resuelve borrando la numeración ya usada.

En FacturaE el último repaso mira destinatario, base, impuesto, serie y estado. El flujo combina alta de maestros, elección de tipología F1 F2 o R1, validación de importes y remisión electrónica según destinatario privado o público. La monitorización del estado cierra la operación de facturae. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

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Preguntas frecuentes

¿Qué debe quedar claro sobre FacturaE antes de emitir?

FacturaE es el esquema XML de factura electrónica habitual en el entorno administrativo español y en integraciones que necesitan datos estructurados. Organiza emisor, receptor, líneas, impuestos y totales para validar e importar sin reescritura. La versión de referencia en el producto es la 3.2.2, con InvoiceDocumentType FC para la factura completa. El formato técnico no sustituye el reglamento de facturación ni el marco B2B de la Ley 18/2022: siguen siendo necesarios contenido mínimo, series y, si el sistema es verificable, QR y registro con huella conforme al Real Decreto 1007/2023 y a la especificación de la AEAT. En B2G el XML viaja por FACe con DIR3. Diagnosticar rechazos por NIF, redondeos o unidades administrativas incorrectas forma parte del trabajo diario. En EFACE la emisión se apoya en el tema 3.2.2, series multiempresa, roles, certificados y envío AEAT en VeriFACTU cuando corresponde. Los cobros del negocio pueden registrarse por transferencia, SEPA, tarjeta, efectivo o Bizum; Stripe queda reservado a la suscripción de la plataforma. Exportar a A3 o SEPA cierra el círculo con la contabilidad y la tesorería sin reescribir a mano cada documento. Una política clara de rectificativas R1 por diferencias o por sustitución completa el control del ciclo de vida documental.

¿Quién participa cuando el trabajo gira en torno a FacturaE?

El titular del NIF decide la política; operadores con roles limitados emiten; un revisor valida. En B2G alguien mantiene DIR3. Sobre facturae, el riesgo baja cuando cada rol conoce su frontera de permiso. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

¿Qué límite normativo afecta a FacturaE?

No invente plazos ni sanciones. Distinga FACe en B2G, VeriFACTU y el SII. En territorio foral pueden existir requisitos adicionales respecto de los flujos estatales FacturaE, VeriFACTU y FACe que cubre la plataforma. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

¿Cómo interviene EFACE en FacturaE?

Con EFACE articula facturae dentro de un entorno con varias empresas, validación DIR3 para FACe, generación de QR y registro verificable, tipificación fiscal y exportación contable. El panel de gestoría supervisa estados sin mezclar correlativos.

¿Cómo se ve FacturaE en un caso real?

Un proveedor público-orientado aplica facturae facturando a un ayuntamiento con XML FC, tres DIR3 y seguimiento FACe hasta aceptación, archivando el acuse junto al documento para reclamar el pago. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

¿Qué fallo aparece más a menudo con FacturaE?

Reutilizar numeración entre empresas, firmar con certificado ajeno o marcar E3 sin fundamento genera contingencias. Supervise rechazos de facturae en lugar de reemitir a ciegas sin corregir maestros. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.